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每日一練
章節(jié)練習
浙江農(nóng)村合作金融機構(gòu)內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(審計類)單項選擇題每日一練(2019.05.10)
來源:考試資料網(wǎng)
1
經(jīng)濟責任審計結(jié)果報告經(jīng)主管領(lǐng)導簽批生效后,作為經(jīng)濟責任審計報告正式文本,分別送審計任務(wù)派出機構(gòu)的()各一份,同時抄報上一級機構(gòu)的()各一份,根據(jù)需要,抄報有關(guān)單位及領(lǐng)導。
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2
編制年度審計計劃前應(yīng)當重點調(diào)查了解的情況包括()。
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3
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當對內(nèi)部審計質(zhì)量實施有效控制,建立指導、監(jiān)督、分級復核和內(nèi)部審計質(zhì)量評估制度,并接受()。
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4
當信息系統(tǒng)審計作為綜合性內(nèi)部審計項目的一部分時,內(nèi)部審計人員在()階段應(yīng)當考慮項目審計目標及要求。
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5
審計組應(yīng)根據(jù)(),擬定審前調(diào)查提綱,認真開展審前調(diào)查,充分了解被審計單位的現(xiàn)狀,并落實審計人員記錄審前調(diào)查情況和審計重點。
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