單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)是公司一項(xiàng)重要的活動,那么內(nèi)部審計(jì)在組織中應(yīng)當(dāng)扮演的基本角色是:()

A.減少外部審計(jì)成本的內(nèi)部活動
B.提高組織工作效率
C.內(nèi)部審計(jì)委員會的命令執(zhí)行者
D.對公司的內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行審查和評估


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)章程是確定內(nèi)部審計(jì)活動的宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式文件,以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)章程所確定的內(nèi)容:()

A.內(nèi)部審計(jì)活動的范圍
B.內(nèi)部審計(jì)部門與業(yè)務(wù)開展相關(guān)的人員的接觸
C.咨詢服務(wù)和確認(rèn)服務(wù)的性質(zhì)
D.董事會對內(nèi)部審計(jì)活動的參與程度

3.單項(xiàng)選擇題某注冊會計(jì)師想要申請某一財(cái)務(wù)咨詢企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門的職位,那么該公司:()

A.可以接受其申請,因?yàn)樵撟詴?jì)師對會計(jì)領(lǐng)域十分精通
B.可以接受其申請,因?yàn)樵撟詴?jì)師對內(nèi)部審計(jì)活動有很強(qiáng)的興趣
C.不接受該申請,因?yàn)樵撟詴?jì)師缺乏相應(yīng)的內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)方面的知識
D.可以接受該申請,因?yàn)椴槐卦诤踝詴?jì)師是否缺乏內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)方面的知識

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于保險(xiǎn)公司建議設(shè)立獨(dú)立的合規(guī)性審計(jì)職能的原因是:()

A.更好的完成公司董事會的期望。
B.加強(qiáng)對財(cái)務(wù)部門資金管理的控制。
C.更好的對發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。
D.保證管理層的獨(dú)立性。

5.單項(xiàng)選擇題下列行為中,有助于公司治理的改進(jìn)的是:()

A.通過組織道德文化培訓(xùn)而提高組織的道德標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)值觀
B.首席審計(jì)執(zhí)行官承擔(dān)協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)師和管理層的職責(zé)
C.重視內(nèi)部控制而確保有效的組織業(yè)績管理和責(zé)任制
D.以上都是

最新試題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

題型:單項(xiàng)選擇題

為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

題型:單項(xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動,以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:單項(xiàng)選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題