單項(xiàng)選擇題在內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目組開會過程中,有成員發(fā)生了爭執(zhí),并且一名組員指控另一名組員試圖將個(gè)人利益凌駕于審計(jì)利益之上。審計(jì)經(jīng)理面對這種情況應(yīng)當(dāng)采取的行動是:()

A.會后與兩名審計(jì)師談話,解決沖突和不當(dāng)行為。
B.停止開會,立即對兩人的矛盾進(jìn)行處理.
C.在會后對兩名審計(jì)師均進(jìn)行懲罰,將事件轉(zhuǎn)移給審計(jì)委員會。
D.繼續(xù)開會,在事后責(zé)備提出指控的審計(jì)師的不當(dāng)行為。


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1.單項(xiàng)選擇題通過對計(jì)算機(jī)程序變動的控制,來保證:()

A.只有經(jīng)授權(quán)的程序員才能改動程序。
B.數(shù)據(jù)文件記錄的完整準(zhǔn)確。
C.沒有不適當(dāng)實(shí)施生產(chǎn)程序。
D.對數(shù)據(jù)文件進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的變動。

2.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,描述了控制薄弱環(huán)節(jié)的是:()

A.事先編好的空白采購訂單在采購部門內(nèi)部保管。
B.采購程序被設(shè)計(jì)良好。而且除非采購監(jiān)事另有指示,這些程序一般得到遵守。
C.由于2,000美元以上的采購活動需要兩個(gè)人的簽名,正常的經(jīng)營性采購都在500美元到2,000美元之間。
D.采購代理投資公開上市的互助基金,而該基金的投資組合中包括公司某供應(yīng)商的股票。

5.單項(xiàng)選擇題在COSO內(nèi)部控制框架中,內(nèi)部控制的目標(biāo)可分為:()

A.運(yùn)營、財(cái)務(wù)報(bào)告及合規(guī)
B.運(yùn)營、信息及合規(guī)
C.信息、財(cái)務(wù)報(bào)告及監(jiān)控
D.運(yùn)營、信息及監(jiān)控

最新試題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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某內(nèi)部審計(jì)師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動是合適的()

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某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

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應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動,以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊的特點(diǎn)()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計(jì)活動的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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