單項選擇題以下哪項對控制進行了最佳定義:()

A.控制是管理層恰當計劃、組織和領導的結果;
B.控制是對組織選擇的要完成內容的表述;
C.控制就是組織所采取的將偏差限定在可接受水平的成本效益考評方法;
D.控制是以準確、及時、經濟的方式實現組織的目標和目的。


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題下面哪種組織結構具有大量重復職能?()

A.分部型結構。
B.專家官僚組織結構。
C.機械官僚組織結構。
D.簡單結構。

3.單項選擇題通過組織結構與生產技術之間的關系揭示可以知道使用大規(guī)模生產技術的組織中,最好的組織結構是?()

A.機械式——高度正規(guī)化,強調嚴格的控制。
B.機械式——員工既向產品經理報告,也向職能經理報告。
C.有機式——強調寬松的控制和靈活性。
D.有機性——強調部門之間的合作。

5.單項選擇題大型制造商都采用適時存貨系統,以便最大限度地減少庫存的儲存成本。下面哪種情況屬于適時存貨系統的主要薄弱點?()

A.物料供應合同不完整
B.計算機資源供應不足
C.實施時間延長
D.工作中斷

最新試題

在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數據庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數據庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

某內部審計師精通數據處理系統的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題

某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

題型:單項選擇題