單項選擇題內(nèi)部審計活動的權限要經(jīng)以下哪個層面的批準:()

A.董事會與主計長。
B.管理高層與《標準》。
C.管理層與董事會。
D.審計委員會與首席財務官。


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1.單項選擇題在應收賬款過程中,審計人員實施了如下審計程序的目的是什么?()

A.確定資產(chǎn)負債表日應收賬款余額是否正確。
B.可收回應收賬款得到恰當表述和揭示。
C.資產(chǎn)負債表日所有重大應收賬款金額是否正確。
D.壞賬備抵和應收賬款凈額是否正確。

2.單項選擇題某個有許多分店的公司決定以其中一家分店為基準,來分析分店財務報告的準確性與可靠性。以下哪項是財務基準中最有可能包含的評定指標?()

A.員工的高流動率
B.員工參與預算編制的程度很高
C.大額的注銷壞賬
D.供應商數(shù)目多

3.單項選擇題某銀行內(nèi)部審計師要證實存款賬戶總賬余額的準確性,其中用到一個說審計程序是向用統(tǒng)計抽樣方法選出的存款儲戶發(fā)送肯定式詢證函,但是函證收回的數(shù)量不足以對賬戶的準確性形成有效的審計結論,審計師還應采用什么方法實現(xiàn)這一審計目標:()

A.認為未答復函證的儲戶已默認了該余額,記錄下結果,在這一審計程序中無需再做進一步的工作。
B.擴大函證的樣本規(guī)模,增加儲戶。
C.確認儲戶地址的準確性,再次發(fā)出函證要求并作標記以示這是第二次發(fā)出的函證。
D.對所有未答復函證的儲戶寄送否定式函證,并記錄測試結果,如果有必要可以與儲戶電話聯(lián)系,詢問確認余額的任何不一致。

4.單項選擇題在確定關于以下哪項內(nèi)容的存在假定時,函證最為有效?()

A.就公司開發(fā)的專門程序授予專利
B.給某機器車間添加一臺煉鋼機器
C.寄售存貨
D.在正常業(yè)務期間銷售商品

5.單項選擇題審計師計劃對公司的工薪控制進行審計,公司最近剛將其工薪處理過程對外承包給某信息服務局。該審計師應對上述對外承包決定采取什么行動?()

A.對公司和服務局的工薪控制都進行審計。
B.只審計公司對送往服務局和服務局收到的數(shù)據(jù)進行控制的情況。
C.只審計公司對根據(jù)合同支付給服務局的款項進行控制的情況。
D.取消審計,因為處理過程是在公司外部進行。

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審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

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以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

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以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

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某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應該:()

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當代計算機技術使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。

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審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

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以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

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