A.立即被內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)委員會取消CIA資格。
B.沒有事,此行為超出正常工作范圍。
C.受到協(xié)會專業(yè)實務(wù)分會主任的譴責(zé)。
D.由董事會審查并取消CIA資格。
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A.根據(jù)法庭傳喚,向法庭披露可能對本組織不利的機(jī)密的、與審計相關(guān)的信息。
B.運(yùn)用與審計相關(guān)的信息決定購買雇主公司發(fā)行的股票。
C.接受某員工一份意外禮物,因為審計師在最近一份審計報告中稱贊過該員工。
D.不向?qū)徲嬑瘑T會報告有關(guān)非法行為的重大發(fā)現(xiàn),因為管理當(dāng)局已經(jīng)表示要處理這些問題。
A.接受該禮物,因為審計已經(jīng)結(jié)束、報告已經(jīng)提出。
B.接受該禮物并全部捐給慈善事業(yè)。
C.告知審計部門領(lǐng)導(dǎo),詢問是否應(yīng)接受該禮物。
D.拒絕該禮物并向部門經(jīng)理的上級寫一份備忘錄。
A.內(nèi)部審計師在新工作中使用以前雇主那兒使用過的風(fēng)險分析方法,來確定應(yīng)優(yōu)先考慮的審計事項。
B.新審計部門不使用PPS抽樣法,但審計師認(rèn)為PPS抽樣法對于新雇主實施的多種審計工作都有好處,他召開培訓(xùn)會議并且制作表格來按照以前雇主的使用方法實施抽樣。
C.在以前的公司工作時,該審計師進(jìn)行大量研究來確定財務(wù)部門的“最佳實踐”,以作為該公司審計工作的一部分。由于大部分研究工作是在業(yè)余時間在家中進(jìn)行,他保留了許多資料并計劃對新雇主財務(wù)部門審計時使用。
D.以上行為均不違反《職業(yè)道德規(guī)范》。
A.內(nèi)部審計部門書面章程。
B.審計委員會使命聲明書。
C.每次審計任務(wù)下達(dá)之前的業(yè)務(wù)備忘錄。
D.在合適的審計報告中特別聲明。
A.內(nèi)部審計部門對組織記錄的接觸。
B.內(nèi)部審計活動的范圍。
C.首席審計執(zhí)行官的任期。
D.內(nèi)部審計部門對組織內(nèi)人員的接觸。
最新試題
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動