單項(xiàng)選擇題在運(yùn)用《職業(yè)道德規(guī)范》中的相關(guān)行為規(guī)則時,內(nèi)部審計師應(yīng)該()。

A.運(yùn)用其個人判斷。
B.將其與其他專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比較。
C.遵從審計的愿望。
D.謹(jǐn)慎決定是否采用這類標(biāo)準(zhǔn)。


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2.單項(xiàng)選擇題《標(biāo)準(zhǔn)》中指出獨(dú)立性使得內(nèi)部審計師能做出不偏不倚的判斷,這對于審計行為的適當(dāng)性很重要。以下哪項(xiàng)最有可能加強(qiáng)獨(dú)立性?()

A.制定政策要求內(nèi)部審計師向董事會報告他遇到的或可合理判斷出利益沖突或偏見的情況。
B.防止內(nèi)部審計部門對它所審計系統(tǒng)的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)提出建議的內(nèi)部審計部門政策。
C.允許將敏感性經(jīng)營活動內(nèi)部審計外包給其他審計者完成的組織政策。
D.防止人員從經(jīng)營部門調(diào)入內(nèi)部審計部門的組織政策。

3.單項(xiàng)選擇題某經(jīng)理填制并簽發(fā)了一張支票給虛構(gòu)的供應(yīng)商付款,然后將款項(xiàng)存入其個人銀行賬戶。以下哪項(xiàng)內(nèi)部控制措施能最有效地防止,或至少發(fā)現(xiàn)該貪污行為?()

A.所有采購業(yè)務(wù)實(shí)行招標(biāo)。
B.向供應(yīng)商的付款必須使用經(jīng)批準(zhǔn)的支票。
C.經(jīng)理以外的支票簽字人員只有在已批準(zhǔn)的發(fā)票和填制好但未簽字的支票都提交上來,并對其進(jìn)行了審查后,才能簽發(fā)支票。
D.必須由某個負(fù)責(zé)任的職員定期清點(diǎn)支票的編號順序。

5.單項(xiàng)選擇題與組織適當(dāng)?shù)念I(lǐng)域有效地溝通風(fēng)險和控制信息是下列哪項(xiàng)的合適職能?()

A.風(fēng)險管理。
B.控制。
C.治理。
D.以上所有項(xiàng)。

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項(xiàng)活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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