單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)目前正在接手其成立三年依賴的第一次外部質(zhì)量保證審查。在與一些審計職員的面談中,審查小組了解到這三年來審計師們的一些行為,以下哪種行為將影響質(zhì)量保證審查小組對該內(nèi)部審計機構(gòu)客觀性的評價?()

A.在工薪審計時一位內(nèi)部審計師告訴審查小組,工薪經(jīng)理來找他,表示他正在尋找一個會計來為他的兼職生意編制財務(wù)報表,該內(nèi)部審計師同意做這項工作,以便在業(yè)余時間掙些外快。
B.在對公司辦公室擴建工程的審計中,設(shè)備管理副總經(jīng)理送給審計師一個公司名稱的紀念杯。這種紀念杯曾在奠基儀式上發(fā)給了每個員工。
C.審查了一個數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的設(shè)置之后,內(nèi)部審計師對控制標準提出建議。審計完成三個月之后,被審計單位要求審計師復查某些控制措施的充分性,審計師同意并實施了該復查。
D.內(nèi)部審計師被要求參加一個工作小組,目的是解決減少公司存貨被盜或減少損失的問題,這是內(nèi)部審計機構(gòu)承接的第一項咨詢性業(yè)務(wù),審計師的任務(wù)是向工作小組提出有關(guān)適當?shù)目刂拼胧┑慕ㄗh。


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1.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計師的勝任能力的說法不正確的是:()

A.將以前從事過的工作的經(jīng)驗應用到新的同類審計活動中
B.作為內(nèi)部審計師,必要的知識僅指《標準》、程序和技能的熟練性
C.某內(nèi)部審計師為了持續(xù)提高其專業(yè)能力,定期參加培訓和研討會
D.內(nèi)部審計師應該嚴格按照《標準》來完成內(nèi)部審計活動

2.單項選擇題某國際內(nèi)部審計師被任命對一家高爾夫球場公司進行審計活動,在審計工作的閑暇時間,該公司的某位部門經(jīng)理邀請該內(nèi)審師到球場打高爾夫,該內(nèi)部審計師應該:()

A.接受該邀請,畢竟這樣的活動并不影響其審計的結(jié)論
B.接受該邀請,如果不去參加就會被被審計單位理解為不近人情
C.不接受該邀請,因為這占用了審計工作的時間
D.不接受該邀請,因為損害其獨立性

3.單項選擇題《職業(yè)道德規(guī)范》的適用范圍不包括:()

A.某公司的內(nèi)部審計部門
B.CIA考生
C.內(nèi)部審計師協(xié)會的會員
D.注冊會計師

4.單項選擇題下列建議中,不是有助于評估內(nèi)部審計師個人的客觀性的是:()

A.為了避免潛在的或者實際出現(xiàn)的利益沖突和偏見,內(nèi)部審計師定期進行崗位輪換
B.內(nèi)部審計師對其工作成果應當誠信負責,不作重大的質(zhì)量妥協(xié)
C.內(nèi)部審計師在審計過程中不應接受作為審計對象的公司員工的禮物和酬金
D.對內(nèi)部審計師定期進行公司章程培訓學習

5.單項選擇題下列內(nèi)部審計師的行為會影響其獨立性的是:()

A.給業(yè)務(wù)流程有效運行提供合理的建議
B.在計算機應用程序應用之前對其進行檢查
C.為運行新的計算機應用系統(tǒng)編寫程序草圖
D.為新的信息系統(tǒng)的應用提供控制標準

最新試題

內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項選擇題