單項選擇題審計師從個人工時卡追查至工資成本分配,并從工資成本分配總額追查至各在產(chǎn)品賬戶,如果沒有發(fā)現(xiàn)例外情況,可以構(gòu)成以下()個證據(jù)。

A.在產(chǎn)品賬戶不含無關(guān)的工資成本
B.個人工時卡經(jīng)適當?shù)呐鷾?br /> C.工資成本已準確地分配到在產(chǎn)品賬戶中
D.僅根據(jù)實際工作時間向員工支付工資


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2.單項選擇題組織應(yīng)當要求被審計單位迅速回應(yīng)并列出已實施的糾正措施的原因是()。

A.盡可能地清除“懸疑”事項
B.盡早地建立合規(guī)性
C.表明同意審計發(fā)現(xiàn)
D.確保審計進度安排得到及時更新

3.單項選擇題為減少與實物資產(chǎn)相關(guān)的潛在財務(wù)損失,資產(chǎn)應(yīng)該按一個數(shù)額保險,這個數(shù)額是:()

A.依據(jù)定期的評估值確定。
B.由董事會決定。
C.根據(jù)經(jīng)濟指數(shù)如消費價格指數(shù)自動調(diào)整。
D.等于單個資產(chǎn)的賬面價值。

4.單項選擇題下列()項不是審計報告的主要目的。

A.告知
B.取得結(jié)果
C.劃分責任
D.說服

5.單項選擇題以下哪種對內(nèi)部審計中使用的“風險評估”一詞的說法不正確?()

A.風險評估是將被審計活動中所發(fā)現(xiàn)風險的預(yù)期水平用金額表示的一種判斷過程。首席審計官可以利用這一金額選取能導致審計節(jié)約額最大的審計業(yè)務(wù)客戶
B.首席審計官應(yīng)將各種渠道的信息用于風險評價過程,包括與董事會、管理層、外部審計師的討論,審查法規(guī),分析財務(wù)和經(jīng)營數(shù)據(jù)
C.風險評估是對有關(guān)可能的不利情況和/或事件所作專業(yè)判斷進行評價和綜合的一個系統(tǒng)過程,并為形成內(nèi)部審計日程表提供手段
D.首席審計官可以依據(jù)審計或初步調(diào)查的結(jié)果隨時修正對審計業(yè)務(wù)客戶的風險評估水平,并對工作日程表進行適當調(diào)整

最新試題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

題型:單項選擇題

審計師從永續(xù)庫存中隨機抽取了100個產(chǎn)成品項目,進行實物清點,并計算每個項目的審計價值。然后內(nèi)部審計師將審計值和賬面值比較,利用差異估計方法估計產(chǎn)成品庫存的正確總額。100個項目樣本的結(jié)果如下:被審計總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯的項目數(shù)量17產(chǎn)成品庫存賬面值總額為6988000美元。在差異估計的基礎(chǔ)上,審計師對總額的估計值是()。

題型:單項選擇題

審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

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設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

題型:單項選擇題