單項(xiàng)選擇題某大城市的內(nèi)部審計(jì)師正在審查該市垃圾收集服務(wù)的單價(jià)合同。該合同的條款規(guī)定,根據(jù)每周清空的垃圾桶數(shù)量付款。鑒于很難核實(shí)實(shí)際清空的垃圾桶數(shù)量,該市如何才能以最高效的方法改善其對(duì)付款的控制?()

A.根據(jù)承包商在收集垃圾期間完成的路程來(lái)付款。
B.指定一名城市雇員來(lái)核實(shí)每天清空的垃圾桶數(shù)量。
C.要求承包商提供監(jiān)督審查,并報(bào)告每天清空的垃圾桶數(shù)量。
D.在付款總金額基礎(chǔ)上簽署合同。


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1.單項(xiàng)選擇題公司為了擴(kuò)大銷售量,允許購(gòu)買方進(jìn)行賒銷,這時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)是:()

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題如果內(nèi)部審計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的初步評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制可能不充分,下一步應(yīng)該:()

A.在提交最終審計(jì)報(bào)告之前擴(kuò)大審計(jì)工作范圍
B.繪制內(nèi)部控制制度流程圖
C.如果發(fā)生損失則在最終審計(jì)報(bào)告中注明例外
D.實(shí)施理想的控制

4.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師正在公司廠房對(duì)放射性物質(zhì)采購(gòu)、分配和使用的控制系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)測(cè)試。在該公司,放射性物質(zhì)的采購(gòu)、分配和使用過(guò)程有良好的文件記錄,而且公司安全部門的員工對(duì)本*部門的程序也非常熟悉。由于該過(guò)程涉及采購(gòu)和設(shè)備部門,審計(jì)師正在考慮對(duì)這兩個(gè)部門處理放射性物質(zhì)的程序也進(jìn)行審查。在這種情況下,審計(jì)師應(yīng)該:()

A.相信安全部門詳細(xì)嚴(yán)格的相關(guān)程序,不應(yīng)該將審計(jì)時(shí)間用于審查其他部門,因?yàn)榘踩块T對(duì)放射安全負(fù)有主要責(zé)任。
B.根據(jù)需要,調(diào)整審計(jì)時(shí)間安排和預(yù)算,并與采購(gòu)和設(shè)備部門的有關(guān)人員進(jìn)行面談,確定是否存在對(duì)安全部門已有程序進(jìn)行補(bǔ)充的額外控制。
C.測(cè)試已確定存在的安全部門的內(nèi)部控制措施;如果結(jié)果不理想,審計(jì)師應(yīng)考慮是否將審計(jì)范圍延伸至其他部門。
D.將有關(guān)采購(gòu),設(shè)備和其他部門的問(wèn)題推延至可以對(duì)這些部門安排審計(jì)項(xiàng)目時(shí)再提出。

5.單項(xiàng)選擇題最有可能保證只按適當(dāng)?shù)慕痤~開(kāi)具工資支票的控制措施是:()

A.定期核對(duì)工資表上員工的工資
B.要求將未發(fā)出的支票交還給出納
C.要求對(duì)員工考勤時(shí)間卡進(jìn)行監(jiān)督審批
D.定期現(xiàn)場(chǎng)觀察工資支票的發(fā)放

最新試題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開(kāi)展()

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如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問(wèn)題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問(wèn)題直至問(wèn)題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問(wèn)題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問(wèn)題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

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內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見(jiàn)面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題