單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)最有可能是有效調(diào)整的遵循性項(xiàng)目的要素?()

A.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)應(yīng)對監(jiān)督遵循性項(xiàng)目承擔(dān)總體責(zé)任
B.遵循性項(xiàng)目以錄像方式一次性向員工傳達(dá)
C.組織應(yīng)該采用合理設(shè)計(jì)的監(jiān)督和審計(jì)系統(tǒng),檢查犯罪行為
D.組織在對員工的背景進(jìn)行核查時(shí),應(yīng)該取得盡可能多的信息


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在開展工作中應(yīng)保持客觀性。假定首席審計(jì)官收到一筆年度獎(jiǎng)金作為個(gè)人報(bào)酬的一部分,那么在什么情況下,這種獎(jiǎng)金會(huì)損害首席審計(jì)官的客觀性?()

A.該獎(jiǎng)金是由董事會(huì)或其所屬的薪酬管理委員會(huì)管理的
B.該獎(jiǎng)金是基于收到的貨幣金額或所提議的未來的節(jié)約額作為審計(jì)結(jié)果的
C.內(nèi)部審計(jì)工作范圍是評價(jià)內(nèi)部控制而不是評價(jià)賬戶余額
D.以上三項(xiàng)都對

2.單項(xiàng)選擇題如果某審計(jì)師希望測試是否只有經(jīng)過授權(quán)才能修改計(jì)算機(jī)程序,那么,最有效的審計(jì)程序應(yīng)該是:()

A.應(yīng)用通用審計(jì)軟件來隨機(jī)選擇現(xiàn)有應(yīng)用程序的樣本,根據(jù)樣本追蹤程序修改授權(quán)表格
B.選取所有程序修改申請表樣本,對申請表追蹤
C.將現(xiàn)有程序庫的自動(dòng)化目錄與檔案中的原件進(jìn)行比較。對所發(fā)現(xiàn)不同之處進(jìn)行抽樣測試,以核對恰當(dāng)授權(quán)問題
D.獲取信息系統(tǒng)管理員在過去6個(gè)月時(shí)間中實(shí)施的編程項(xiàng)目清單,從清單中選取樣本,追蹤至程序修改授權(quán)表格

3.單項(xiàng)選擇題某公司把數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(DBMS)用作數(shù)據(jù)存放處,而該數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)反過來又支持一些終端用戶應(yīng)用第四代編程語言創(chuàng)建開發(fā)的應(yīng)用程序。其中的有些程序?qū)?shù)據(jù)庫進(jìn)行升級。與數(shù)據(jù)庫完整性相關(guān)的最為重要的控制措施是:()

A.終端用戶在訪問數(shù)據(jù)庫之前必須將其只讀應(yīng)用程序提交信息系統(tǒng)部門批準(zhǔn)
B.已建立同時(shí)升級控制措施
C.終端用戶應(yīng)用程序先在個(gè)人計(jì)算機(jī)上得到開發(fā),再在主機(jī)上進(jìn)行實(shí)施
D.已采納等級數(shù)據(jù)庫模型,以便同時(shí)服務(wù)于多個(gè)用戶

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師以下行為中哪一項(xiàng)可能與獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)有沖突?()

A.為風(fēng)險(xiǎn)管理提供咨詢
B.作為產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)
C.作為道德規(guī)范的倡導(dǎo)者
D.作為外部審計(jì)師的聯(lián)系者

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

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現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

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因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

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內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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