單項選擇題內(nèi)部審計師在開展工作中應(yīng)保持客觀性。假定首席審計官收到一筆年度獎金作為個人報酬的一部分,那么在什么情況下,這種獎金會損害首席審計官的客觀性?()

A.該獎金是由董事會或其所屬的薪酬管理委員會管理的
B.該獎金是基于收到的貨幣金額或所提議的未來的節(jié)約額作為審計結(jié)果的
C.內(nèi)部審計工作范圍是評價內(nèi)部控制而不是評價賬戶余額
D.以上三項都對


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1.單項選擇題如果某審計師希望測試是否只有經(jīng)過授權(quán)才能修改計算機程序,那么,最有效的審計程序應(yīng)該是:()

A.應(yīng)用通用審計軟件來隨機選擇現(xiàn)有應(yīng)用程序的樣本,根據(jù)樣本追蹤程序修改授權(quán)表格
B.選取所有程序修改申請表樣本,對申請表追蹤
C.將現(xiàn)有程序庫的自動化目錄與檔案中的原件進(jìn)行比較。對所發(fā)現(xiàn)不同之處進(jìn)行抽樣測試,以核對恰當(dāng)授權(quán)問題
D.獲取信息系統(tǒng)管理員在過去6個月時間中實施的編程項目清單,從清單中選取樣本,追蹤至程序修改授權(quán)表格

2.單項選擇題某公司把數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(DBMS)用作數(shù)據(jù)存放處,而該數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)反過來又支持一些終端用戶應(yīng)用第四代編程語言創(chuàng)建開發(fā)的應(yīng)用程序。其中的有些程序?qū)?shù)據(jù)庫進(jìn)行升級。與數(shù)據(jù)庫完整性相關(guān)的最為重要的控制措施是:()

A.終端用戶在訪問數(shù)據(jù)庫之前必須將其只讀應(yīng)用程序提交信息系統(tǒng)部門批準(zhǔn)
B.已建立同時升級控制措施
C.終端用戶應(yīng)用程序先在個人計算機上得到開發(fā),再在主機上進(jìn)行實施
D.已采納等級數(shù)據(jù)庫模型,以便同時服務(wù)于多個用戶

3.單項選擇題內(nèi)部審計師以下行為中哪一項可能與獨立性標(biāo)準(zhǔn)有沖突?()

A.為風(fēng)險管理提供咨詢
B.作為產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)
C.作為道德規(guī)范的倡導(dǎo)者
D.作為外部審計師的聯(lián)系者

5.單項選擇題如果內(nèi)部控制非常薄弱,以下各項可能存在的濫用公司資產(chǎn)的舞弊中風(fēng)險最高的領(lǐng)域是:()

A.高級經(jīng)理使用公司的旅行和招待資金進(jìn)行很可能未經(jīng)批準(zhǔn)的活動
B.向虛構(gòu)的供應(yīng)商購人物資
C.資助提供給了可能與總裁有關(guān)聯(lián)的機構(gòu)或者沒有用于該公司章程規(guī)定的目的
D.工資部門職員增加虛構(gòu)的員工

最新試題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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