單項選擇題內(nèi)部審計師必須了解不同組織的優(yōu)缺點。下列哪種組織結(jié)構(gòu)具有大量重復(fù)職能?()

A.簡單型組織結(jié)構(gòu)。
B.分部型組織結(jié)構(gòu)。
C.機械型組織結(jié)構(gòu)。
D.專家官僚型組織結(jié)構(gòu)。


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1.單項選擇題在對業(yè)務(wù)工作底稿進行復(fù)核時,業(yè)務(wù)管理人員的首要職責是要確定:()

A.每張工作表都有恰當?shù)奈淖謽祟}。
B.工作底稿被恰當?shù)厮饕催壿嫹纸M。
C.工作底稿編制及技術(shù)伴隨標準的內(nèi)部審計活動程序。
D.工作底稿充分地支持業(yè)務(wù)觀察、結(jié)論與建議。

2.單項選擇題內(nèi)部審計活動章程中應(yīng)包含以下哪項權(quán)限要素?()

A.確定要開展審計的組織部門
B.確定應(yīng)向?qū)徲嬑瘑T會披露的類型
C.接觸與績效審計有關(guān)的記錄、人員和實物資產(chǎn)
D.接觸外部審計師的業(yè)務(wù)記錄

3.單項選擇題以下哪項內(nèi)容以方式描述了內(nèi)部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風險管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進建議。
D.落實風險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認的風險。

5.單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內(nèi)部審計師認為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關(guān)系,該審計師應(yīng)當:()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當局,并建議作進一步調(diào)查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進一步調(diào)查結(jié)果向管理當局控告。

最新試題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題