A.單項開支是否屬于允許范圍
B.對每張發(fā)票上的哪些欄目進行測試
C.選擇哪些會計事項進行測試
D.何種程度的不合規(guī)是可以接受的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審查組織戰(zhàn)略計劃和營運計劃
B.咨詢高級管理層和審計委員會
C.審查外部審計人員的風險評估
D.審查企業(yè)業(yè)績報告和基準比較
A.告訴審計人員進行改變的事實,讓審計人員參與規(guī)劃變革
B.通過投票方式使內(nèi)部審計人員接受改變
C.盡量將新的審計方法制定完善
D.讓內(nèi)部審計部門的客戶參與變革
A.審計委員會
B.總經(jīng)理
C.股東大會
D.管理層
A.實地觀察運貨和收貨地點,找到退貨證據(jù)
B.檢查年末以后發(fā)布的、針對年前運送的商品的銷售記錄
C.就反常的顧客投訴數(shù)量和顧客服務(wù)代表進行面談
D.要求該部門在年末進行全面實地盤點并實施監(jiān)盤
A.評估風險管理過程的有效性,并對其改善作出貢獻
B.評價風險應(yīng)對方案是否符合組織的風險偏好
C.如果公司沒有首席風險官,則為機構(gòu)制定風險應(yīng)對策略
D.將內(nèi)部審計分析風險和控制所用的工具與技術(shù)提供給管理層
最新試題
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()