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銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應在年度風險評估的基礎上確定審計重點,審計頻率和程度應與銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務性質(zhì)、復雜程度、()和管理水平相一致。
A、盈利狀況
B、合規(guī)狀況
C、風險狀況
D、以上都不對
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銀行業(yè)金融機構(gòu)()對內(nèi)部審計的適當性和有效性承擔最終責任,負責批準內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃等,為獨立、客觀開展內(nèi)部審計工作提供必要保障,并對審計工作情況進行考核監(jiān)督。
A、董事會
B、審計委員會
C、首席審計官
D、內(nèi)部審計部門
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銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計人員應具備相應的專業(yè)從業(yè)資格,其中規(guī)定從業(yè)經(jīng)驗:內(nèi)部審計人員至少應具備()年以上金融從業(yè)經(jīng)驗;審計項目負責人員至少應具有()年以上審計工作經(jīng)驗,或六年以上金融從業(yè)經(jīng)驗。
A、2,3
B、1,2
C、2,1
D、1,1
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