A.需要的重要信息的可用性
B.審計師對于情況的熟悉程序
C.審計人員(auditeE.找到相關證據的能力
D.進行審計的目的和范圍
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.評估在存儲場所的文件保存計劃
B.就當前正在進行的流程采訪程序員
C.對比實際使用的記錄和操作表
D.審查數據文件訪問記錄測試管理庫的功能
A.這種方法使IS審計師能夠測試計算機應用程序以核實正確處理
B.利用硬件和或軟件測試和審查計算機系統的功能
C.這種方法能夠使用特殊的程序選項打印出通過計算機系統執(zhí)行的特定交易的流程
D.IS系統審計師用于測試的一種程序,可以用于處理tagging和擴展交易和主文件記錄。
A.確定并評估管制層使用的風險評估過程
B.確定信息資產和受影響的系統
C.發(fā)現對管理者的威脅和影響
D.鑒定和評估現有控制.
A.建立程序文件
B.終止審計
C.進行一致性測試
D.鑒定和評估現行做法
A.記錄企業(yè)使用的審計流程
B.審計部門行動計劃的正式文件
C.記錄審計師專業(yè)行為的行為準則
D.說明審計部門的權力和責任。
最新試題
在評估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實施供應商時,信息系統審計師應首先建議執(zhí)行()
審計師發(fā)現系統存在很多多余生產系統權限沒有及時清除,審計師應該建議()
直接把包含有生物信息數據的生產數據副本放入測試環(huán)境中,哪項最可以減輕隱私方面的影響()
實施三單(訂單、貨物單據和發(fā)票)自動匹配的目的是控制以下哪種風險()
網上系統應用在使用過程中由于數據量大導致延遲,系統響應時間無法接受,哪一項可以提升應用的性能()
企業(yè)所在地的監(jiān)管發(fā)布了最新的關于PII (個人可標識信息)的跨境數據轉移新規(guī)定以下哪一項有可能需要重新進行評估()
為驅動問責制以實現在IT項目利益實現計劃中的預期結果,應采取以下哪項措施()
ERP系統中的三項匹配機制,審計師應審查以下哪一項()
哪一項提供IT在一家企業(yè)內的作用的最全面描述()
企業(yè)實施隱私政策是出于什么目的()