單項選擇題企業(yè)進行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。

A.一般缺陷
B.運行缺陷
C.重要缺陷
D.設(shè)計缺陷


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1.單項選擇題下列關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的表述正確的是()。

A.企業(yè)對內(nèi)部控制有效性進行評價,實質(zhì)上就是對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的全面評價
B.企業(yè)在完成內(nèi)部控制有效性評價后,可根據(jù)具體情況酌情考慮是否出具報告
C.企業(yè)的高級經(jīng)營管理層對內(nèi)部控制評價報告的真實性負責
D.內(nèi)部控制自我評價是由企業(yè)董事會和管理層共同實施的

2.單項選擇題為會計師事務(wù)所對特定基準日與財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行有效性進行審計提供指引的是()。

A.《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
B.《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》
C.《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》
D.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

最新試題

對于內(nèi)部審計師,下列表述中正確的是()。①內(nèi)部審計師完成內(nèi)審任務(wù)后,無需與被審計單位溝通,直接準備內(nèi)部審計報告報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層②內(nèi)部審計師出具內(nèi)審報告,并向被審計單位提出整改意見后,內(nèi)部審計師工作截至此則全部完成③為保持對系統(tǒng)研發(fā)評價的獨立性,內(nèi)部審計師不能成為系統(tǒng)研發(fā)項目成員④內(nèi)部審計師的主管領(lǐng)導(dǎo)由首席執(zhí)行官任命,報審計委員會備案⑤內(nèi)部審計師應(yīng)被允許直接與外聘審計師溝通⑥內(nèi)審涉及企業(yè)內(nèi)部核心商業(yè)信息,不能采用外包的形式

題型:單項選擇題

審計委員會對內(nèi)部審計的復(fù)核包括()。

題型:多項選擇題

以下屬于內(nèi)部審計師的職能的有()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制評價的說法中,正確的是()。

題型:單項選擇題

為會計師事務(wù)所對特定基準日與財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行有效性進行審計提供指引的是()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制審計要求說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)內(nèi)部控制評價的說法中錯誤的是()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的認定表述錯誤的有()。

題型:多項選擇題

內(nèi)部控制的設(shè)計缺陷是指()。

題型:多項選擇題

《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》要求企業(yè)在評價報告中至少披露的內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題