A.觀察現(xiàn)金收入的達(dá)逐日儲(chǔ)蓄
B.分析現(xiàn)金短缺模型
C.評(píng)價(jià)現(xiàn)金收入是否得到恰當(dāng)保證
D.逐月重新計(jì)算銀行對(duì)帳單
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A.現(xiàn)金收入與全部現(xiàn)金收入吻合
B.客戶支付恰當(dāng)金額
C.現(xiàn)金余額正確
D.所有的現(xiàn)金銷售均有記錄
A.測(cè)試數(shù)據(jù)
B.平行模擬
C.受控再操作
D.整合測(cè)試工具
A.從原始銷售憑證追查至?xí)?jì)記錄
B.從會(huì)計(jì)記錄追查至原始銷售憑證
C.重新計(jì)算匯總的銷售數(shù)據(jù)
D.瀏覽銷售會(huì)計(jì)記錄有無異常項(xiàng)目
A.使用零售價(jià)盤存法(retail method)
B.將實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果與永續(xù)記錄相比較
C.根據(jù)毛利潤百分比對(duì)存貨進(jìn)行估計(jì)
D.分析當(dāng)前和以前的存貨周轉(zhuǎn)率
A.不太可能再發(fā)生的操作錯(cuò)誤
B.凈收入的很大比例
C.無法證實(shí)的日常交易
D.對(duì)公司而言例外的交易
最新試題
與縱向流程圖相比,以下哪項(xiàng)有關(guān)水平流程圖的描述正確?()
在觀察到公司有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項(xiàng)描述了應(yīng)采取的最佳措施()
某審計(jì)師正考慮設(shè)計(jì)一個(gè)調(diào)查問卷,以便研究雇員對(duì)控制程序的態(tài)度。以下哪項(xiàng)在設(shè)計(jì)調(diào)查問卷時(shí)最不重要()
依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)正確的列出了舞弊報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()
針對(duì)制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)著重分析()
在審計(jì)業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()
內(nèi)部審計(jì)職能剛剛完成對(duì)應(yīng)付賬款職能的審計(jì)。作為最終審計(jì)報(bào)告的一部分,該項(xiàng)審計(jì)的總結(jié)報(bào)告有可能單獨(dú)提供給以下哪類人員?()
審計(jì)師正對(duì)雇員所關(guān)注的組織的健康保健計(jì)劃實(shí)施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
如果內(nèi)部審計(jì)師正在與3個(gè)人面談,其中某個(gè)人涉嫌舞弊。以下哪項(xiàng)是最無效的方法()