您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.混合式利率招標(biāo)
B.荷蘭式招標(biāo)
C.混合式價格招標(biāo)
D.利率招標(biāo)
A.經(jīng)濟(jì)增加值
B.經(jīng)濟(jì)資本回報率
C.資本性占用
D.人均經(jīng)濟(jì)增加值
A.明確規(guī)定分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)權(quán)限
B.制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化銷售服務(wù)規(guī)程,提高分支機構(gòu)的銷售服務(wù)質(zhì)量
C.統(tǒng)一信息技術(shù)系統(tǒng)和平臺,確??蛻粜畔⒌挠行Ч芾砗涂蛻糍Y金安全
D.建立清晰的報告路線,保持信息渠道暢通和加強對分支機構(gòu)的監(jiān)督管理,采取定期核對、現(xiàn)場核查、風(fēng)險評估等方式有效控制分支機構(gòu)的風(fēng)險
A.個人
B.非金融機構(gòu)
C.金融機構(gòu)
D.政府部門
A.產(chǎn)品成立信息
B.資產(chǎn)池成立信息
C.產(chǎn)品成立當(dāng)月的募集情況信息
D.產(chǎn)品成立當(dāng)月的資產(chǎn)池的資產(chǎn)負(fù)債信息
最新試題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。
內(nèi)部審計人員在社會交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
審計部負(fù)責(zé)全行審計制度的制定。
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進(jìn)行的審計是強制審計。
內(nèi)部審計人員應(yīng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。