判斷題其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內部審計業(yè)務,可以不遵守內部審計準則的相關規(guī)定。
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商業(yè)銀行的內部審計應當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
題型:判斷題
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
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農村中小金融機構內部審計部門應對董(理)事會負責。
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如果被審計單位的內部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
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審查內部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
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商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內部審計職能分離。
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其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內部審計業(yè)務,可以不遵守內部審計準則的相關規(guī)定。
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審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
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內部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
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內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
題型:判斷題