判斷題系統(tǒng)內上存省聯社清算款項一般采用內部掛賬方式交易。
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商業(yè)銀行的內部審計部門無權獲得商業(yè)銀行的所有經營信息和管理信息。
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。
題型:判斷題
內部審計人員在社會交往中,應當履行保密義務,警惕非故意泄密的可能性。
題型:判斷題
逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
題型:判斷題
內部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
審查內部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題
內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
題型:判斷題
內部審計機構負責人應根據審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
題型:判斷題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
題型:判斷題