最新試題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員在社會交往中,應當履行保密義務,警惕非故意泄密的可能性。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。

題型:判斷題

內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。

題型:判斷題

上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務所對其財務報表進行的審計是強制審計。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質、磁質、光盤和其他介質形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。

題型:判斷題