判斷題內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
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內(nèi)部審計機構(gòu)應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
題型:判斷題
內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構(gòu)進行。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內(nèi)部審計職能分離。
題型:判斷題
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務,可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。
題型:判斷題
農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應對董(理)事會負責。
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內(nèi)部審計人員應將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。
題型:判斷題
納稅人、扣繳義務人在金融機構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機構(gòu)貸款時,金融機構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題