判斷題審計(jì)準(zhǔn)則是執(zhí)行審計(jì)工作應(yīng)該遵循的規(guī)范,是判斷被審計(jì)事項(xiàng)是非優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)。
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內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱(chēng)、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在審計(jì)報(bào)告中。
題型:判斷題
審計(jì)的基本職能是監(jiān)督、評(píng)價(jià)、鑒證。
題型:判斷題
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)董(理)事會(huì)負(fù)責(zé)。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。
題型:判斷題
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴(yán)重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計(jì)報(bào)告中說(shuō)明。
題型:判斷題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對(duì)差錯(cuò)進(jìn)行防范、控制、糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)工作底稿的一級(jí)復(fù)核制度,明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)人員在社會(huì)交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。
題型:判斷題