判斷題內(nèi)部審計機構應將審計報告提交組織財務部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
您可能感興趣的試卷
最新試題
內(nèi)部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
題型:判斷題
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員在社會交往中,應當履行保密義務,警惕非故意泄密的可能性。
題型:判斷題
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。
題型:判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調查
題型:判斷題
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結算等業(yè)務,適用商業(yè)銀行法的有關規(guī)定。
題型:判斷題