問答題如何對貸款發(fā)放的合規(guī)性進行審計?
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通過稽核信息系統(tǒng),各級稽核部門可以共享信息,避免重復(fù)布置檢查任務(wù)和及時發(fā)現(xiàn)問題,減輕稽核報表統(tǒng)計的工作量,提高稽核報表的準確性,規(guī)范文檔管理,加強非現(xiàn)場稽核,提高稽核工作效率。
題型:判斷題
基層網(wǎng)點主任替崗期間,替崗人員參與網(wǎng)點決策,但不對決策事項做最終決定,可授權(quán)副主任對決策事項進行簽字。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)年度審計工作計劃確定審計項目,組成審計組實施審計。審計組成員不得少于()人。
題型:單項選擇題
稽核審計的經(jīng)濟鑒證職能就是鑒定和證明被稽核單位的會計資料及其他資料的合法性、公允性,并出具書面證明,這是稽核審計的基本職能。
題型:判斷題
稽核組長和成員的名單及分工待進點會談時依實際情況再作安排確定。
題型:判斷題
稽核審計系統(tǒng)機構(gòu)編碼規(guī)則由()統(tǒng)一編制和維護。
題型:單項選擇題
檢查人員形成的事實確認書下發(fā)后,相關(guān)責任人應(yīng)登錄農(nóng)信稽核審計系統(tǒng)查看事實確認書并在()天內(nèi)進行反饋。
題型:單項選擇題
實施稽核的基本情況,包括稽核立項依據(jù)、稽核目的和范圍、稽核重點和標準、現(xiàn)場工作時間、稽核方案的執(zhí)行和調(diào)整情況等。
題型:判斷題
對案件、信訪件調(diào)查或案件查處不認真,導(dǎo)致調(diào)查或查處內(nèi)容嚴重失實的,給予有關(guān)責任人()。
題型:單項選擇題
存款滾動檢查不得由本機構(gòu)經(jīng)辦人自行檢查或本機構(gòu)人員交叉檢查。
題型:判斷題