A.子公司董事會
B.當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局
C.母公司
D.子公司監(jiān)事會
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.5個
B.10個
C.15個
D.30個
A.3月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
A.逐級匯報
B.分級復(fù)核
C.分級復(fù)審
D.逐級復(fù)審
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
最新試題
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨(dú)立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)集中化管理,鼓勵有條件的保險機(jī)構(gòu)實(shí)行內(nèi)部審計垂直管理,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計體系的獨(dú)立性。
保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括所屬保險機(jī)構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機(jī)構(gòu)和非保險子公司,不包含境外分支機(jī)構(gòu)。
保險機(jī)構(gòu)在考核經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、任免所屬單位負(fù)責(zé)人之前,應(yīng)將內(nèi)部審計結(jié)果作為重要依據(jù)。保險機(jī)構(gòu)任命分公司及以上主要負(fù)責(zé)人之前,應(yīng)聽取審計責(zé)任人的意見。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對省級分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內(nèi)報送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。
保險機(jī)構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨(dú)立性及履職所需資源與權(quán)限。
中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)依法對保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作情況實(shí)施哪幾類()指導(dǎo)、檢查和評價。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨(dú)立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)()管理,鼓勵有條件的保險機(jī)構(gòu)實(shí)行內(nèi)部審計()管理,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計體系的獨(dú)立性。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員應(yīng)嚴(yán)格按照哪些()規(guī)范的審計流程和審計方法實(shí)施審計。