問(wèn)答題非正常損失的外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品:某企業(yè)(非農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)單位)2017年3月份發(fā)現(xiàn)作為原料使用外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,因保管不善發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),倉(cāng)庫(kù)賬面價(jià)格17400元。該批農(nóng)產(chǎn)品系上月購(gòu)進(jìn),進(jìn)項(xiàng)稅額于上月購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣。則該企業(yè)3月份應(yīng)作的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
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5.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額的有()。
A.購(gòu)進(jìn)的貨物用于免稅項(xiàng)目
B.郵政部門(mén)的郵政普遍服務(wù)
C.即征即退增值稅的貨物
D.殘疾人的組織直接進(jìn)口供殘疾人專用的物品
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計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。
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計(jì)算該公司7月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅。
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計(jì)算該企業(yè)12月應(yīng)繳納的增值稅。
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計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)。
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計(jì)算該企業(yè)12月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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按①至⑦的順序指出該企業(yè)自行計(jì)算12月應(yīng)繳納稅費(fèi)的錯(cuò)誤之處,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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計(jì)算該企業(yè)12月應(yīng)繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。
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計(jì)算該企業(yè)損失酒精應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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計(jì)算印刷廠當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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分別計(jì)算該公司應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加(不含代扣代繳的稅款)。
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