A.內(nèi)部審計(jì)職能由企業(yè)內(nèi)部完成,不得聘任外部服務(wù)提供商執(zhí)行
B.內(nèi)審部門主管由審計(jì)委員會(huì)任命
C.管理層應(yīng)對內(nèi)部審計(jì)師所作的任何報(bào)告和建議采取相應(yīng)行動(dòng)或說明未采取行動(dòng)的原因
D.外聘審計(jì)師應(yīng)被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進(jìn)入控制系統(tǒng)
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A.絕大多數(shù)成員必須是獨(dú)立董事
B.負(fù)責(zé)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程,包括確保內(nèi)部控制系統(tǒng)是充分且有效的
C.批準(zhǔn)年報(bào)中有關(guān)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的陳述
D.審計(jì)委員會(huì)成員至少擁有相關(guān)的財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
A.不能有效利用財(cái)務(wù)報(bào)告??赡軐?dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)失控
B.提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)告,誤導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)告使用者,造成決策失誤,干擾市場秩序
C.內(nèi)部財(cái)務(wù)信息傳遞不通暢、不及時(shí),可能導(dǎo)致決策失誤
D.財(cái)務(wù)報(bào)告的編制違反會(huì)計(jì)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,導(dǎo)致企業(yè)聲譽(yù)受損
A.固定資產(chǎn)使用效能低下,可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值貶損
B.存貨積壓或短缺,可能導(dǎo)致流動(dòng)資金占用過量或固定資產(chǎn)更新改造不夠
C.無形資產(chǎn)缺乏核心技術(shù),可能導(dǎo)致企業(yè)缺乏可持續(xù)發(fā)展能力
D.工程物資質(zhì)次價(jià)高,可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣
A.控制活動(dòng)
B.監(jiān)控
C.控制環(huán)境
D.信息與溝通
最新試題
企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制評價(jià)時(shí),發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項(xiàng)目未按制度規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
企業(yè)內(nèi)部控制缺陷中的運(yùn)行缺陷類別包括下列哪些?()
隨著全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的加強(qiáng),甲公司的股東要求管理層建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),對可能發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件,制定應(yīng)急方案.明確相關(guān)責(zé)任人和處理流程、程序和政策,確保重大風(fēng)險(xiǎn)事件得到及時(shí)、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。
下列各項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號(hào)——采購業(yè)務(wù)》關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制要求與措施的有()。
甲公司是一家智能手機(jī)研發(fā)企業(yè),近日通過社會(huì)招聘引進(jìn)了海歸博士王某從事智能手機(jī)核心技術(shù)的研發(fā)和攻關(guān),根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第10號(hào)一研究與開發(fā)》的有關(guān)要求,甲公司在與王某簽訂勞動(dòng)合同時(shí),應(yīng)特別約定()。
甲白酒生產(chǎn)企業(yè)近期頻頻開展對地方小酒廠的并購活動(dòng)。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號(hào)~發(fā)展戰(zhàn)略》,下列屬于甲公司應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)的有()。
下列各項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制評價(jià)工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯(cuò)誤的是()。
甲公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。
下列企業(yè)采購活動(dòng)中,符合內(nèi)部控制基本規(guī)范的有()。
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)組織架構(gòu)內(nèi)部控制措施的表述中,錯(cuò)誤的是()。