單項選擇題某培訓機構在處理會員信息時,其信息資料系統(tǒng)遭遇黑客入侵,所有會員的個人資料全部外泄,導致會員收到很多騷擾短信,給會員造成困擾,并且使得該培訓機構的聲譽嚴重受損。該風險屬于()。

A.《企業(yè)內部控制應用指引》提出的內部信息傳遞中企業(yè)應關注的風險
B.《企業(yè)內部控制應用指引》提出的企業(yè)利用信息系統(tǒng)實施內部控制中應關注的風險
C.《企業(yè)內部控制應用指引》提出的針對企業(yè)擁有無形資產應關注的有關風險
D.《企業(yè)內部控制應用指引》提出的全面梳理項目各個環(huán)節(jié)可能存在的風險


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1.單項選擇題甲公司是一家非上市大型企業(yè),為了提前實施《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,正在考慮設立審計委員會。下列各項關于甲公司設立審計委員會的具體方案內容中,錯誤的有()。

A.在董事會下設立審計委員會
B.審計委員會的主要活動之一是核查對外報告規(guī)定的遵守情況
C.確保充分有效的內部控制是審計委員會的義務,其中包括負責監(jiān)督內部審計部門的工作
D.審計委員會應當每兩年對其權限及其有效性進行復核,并就必要的人員變更向董事會報告

2.單項選擇題甲公司正在打造全員參與的預算體系,在此過程中,可能存在風險和問題的做法有()。

A.為爭取時間,甲公司只編制了銷售預算和采購預算
B.銷售預算較去年全年銷售額翻了一番,而目前市場受金融危機影響比較低迷
C.只制定了預算完成或超額完成的獎勵辦法,未制定懲罰辦法
D.設立了預算管理委員會并下設辦公室

4.單項選擇題關于內部審計活動,下列表述錯誤的是()。

A.內部審計職能由企業(yè)內部完成,不得聘任外部服務提供商執(zhí)行
B.內審部門主管由審計委員會任命
C.管理層應對內部審計師所作的任何報告和建議采取相應行動或說明未采取行動的原因
D.外聘審計師應被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進入控制系統(tǒng)

5.單項選擇題下列關于審計委員會描述錯誤的是()。

A.絕大多數(shù)成員必須是獨立董事
B.負責整個風險管理過程,包括確保內部控制系統(tǒng)是充分且有效的
C.批準年報中有關內部控制和風險管理的陳述
D.審計委員會成員至少擁有相關的財務經驗

最新試題

根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引》,以下屬于企業(yè)內部信息傳遞需關注的主要風險的有()。

題型:多項選擇題

我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》將內部控制的目標歸納為五個方面,以下屬于這五方面的有()。

題型:多項選擇題

甲公司管理層為了改進完善內部控制,正在重新檢查公司現(xiàn)有的職責、崗位設置的合理性。下列各項中,屬于不相容職務的情形有()。

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下列屬于銷售業(yè)務需要關注的風險的是()。

題型:多項選擇題

甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監(jiān)督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》要求的有()。

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根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引》,發(fā)展戰(zhàn)略內部控制的措施有()。

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下列企業(yè)采購活動中,符合內部控制基本規(guī)范的有()。

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下列各項關于企業(yè)投資活動內部控制措施的表述中,正確的是()。

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下列關于獨立董事的說法正確的是()。

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下列關于審計委員會在內部控制中的作用說法中,表述正確的有()。

題型:多項選擇題