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A.審計范圍
B.審計內(nèi)容
C.審計方法
D.審計依據(jù)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.復(fù)雜程度
C.風(fēng)險狀況
D.管理水平
最新試題
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限?()
對于認(rèn)真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)后,保險機構(gòu)可給予特別嘉獎。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
保險機構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具()。
保險機構(gòu)應(yīng)在董事會下設(shè)立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。
內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
()是指保險機構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
保險機構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運行與維護負(fù)有()。