單項選擇題專業(yè)組織中制定行為規(guī)范的最主要的目的是()。

A.降低組織成員因工作不符合標準而被起訴的可能性。
B.保證組織中所有成員以幾乎相同的勝任能力工作。
C.向接受職業(yè)服務的利益相關方表示職業(yè)組織對職業(yè)責任的認可。
D.要求職業(yè)組織成員表現(xiàn)出對與組織事務相關的所有事情的忠誠。


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1.單項選擇題在運用《職業(yè)道德規(guī)范》中的相關行為規(guī)則時,內部審計師應該()。

A.運用其個人判斷。
B.將其與其他專業(yè)標準相比較。
C.遵從審計的愿望。
D.謹慎決定是否采用這類標準。

3.單項選擇題《標準》中指出獨立性使得內部審計師能做出不偏不倚的判斷,這對于審計行為的適當性很重要。以下哪項最有可能加強獨立性?()

A.制定政策要求內部審計師向董事會報告他遇到的或可合理判斷出利益沖突或偏見的情況。
B.防止內部審計部門對它所審計系統(tǒng)的內部控制標準提出建議的內部審計部門政策。
C.允許將敏感性經(jīng)營活動內部審計外包給其他審計者完成的組織政策。
D.防止人員從經(jīng)營部門調入內部審計部門的組織政策。

4.單項選擇題某經(jīng)理填制并簽發(fā)了一張支票給虛構的供應商付款,然后將款項存入其個人銀行賬戶。以下哪項內部控制措施能最有效地防止,或至少發(fā)現(xiàn)該貪污行為?()

A.所有采購業(yè)務實行招標。
B.向供應商的付款必須使用經(jīng)批準的支票。
C.經(jīng)理以外的支票簽字人員只有在已批準的發(fā)票和填制好但未簽字的支票都提交上來,并對其進行了審查后,才能簽發(fā)支票。
D.必須由某個負責任的職員定期清點支票的編號順序。

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某內部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

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