A.資產(chǎn)管理
B.業(yè)務(wù)活動
C.內(nèi)部控制
D.風(fēng)險管理
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A.保險集團(tuán)(控股)公司
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.再保險公司及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
()是指保險機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機(jī)構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()
內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上,編制年度內(nèi)部審計計劃,審計重點、審計頻率和頻度應(yīng)與保險機(jī)構(gòu)()相適應(yīng)。
內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。
對于認(rèn)真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)后,保險機(jī)構(gòu)可給予特別嘉獎。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)垂直管理,鼓勵有條件的保險機(jī)構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計體系的()。
保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,其中持有注冊內(nèi)部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術(shù)、投資等內(nèi)審工作相關(guān)的中級以上專業(yè)技術(shù)資格的人員應(yīng)不低于專職內(nèi)部審計人員的()%。
()應(yīng)建立健全審計報告分級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。