A.審計抽樣方法
B.比較分析法
C.數(shù)量分析法
D.成本效益(效果)分析法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可靠性
B.客觀性
C.可比性
D.獨立性
A.管理缺陷
B.技術缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會濫用職權,凌駕于內部控制上
C.內部控制的設計與實施需要考慮成本與效益
D.內部控制只能為控制目標的實現(xiàn)提供合理保證
A.真實情況
B.風險狀況
C.缺陷
D.潛在風險
最新試題
審計組派出機構審計部門在權限范圍內應根據(jù)審計結果報告中被審計單位違規(guī)違紀行為的性質、數(shù)量、風險程度和整改情況等,做()等不同處理方式。
下列屬于立項類文件材料的有()。
計算機輔助審計系統(tǒng)管理應遵循哪些原則()。
下列屬于證明類文件材料的有()。
審計通報的形式有()。
內部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構或上一級審計部門報告。
省農信聯(lián)社對審計總隊人員開展年度考核,審計總隊人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
下列屬于審計告知單主要內容的有()。
被審計單位有下列情形之一的,建議撤換責任人員、對責任人員予以行政處分,性質特別嚴重的,移交司法機關處理,并可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰()。
下列哪些村料是屬于審計委員會召開會議進行評議,并將相關書面決議材料呈報理事會討論。()。