單項(xiàng)選擇題某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2017年12月進(jìn)口汽車配件一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為144萬元,進(jìn)口汽車配件的關(guān)稅稅率為10%。該汽車制造廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅為()萬元。
A.26.93
B.27.63
C.28.05
D.31.88
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1.單項(xiàng)選擇題某電器修理店是增值稅小規(guī)模納稅人,2017年12月取得含稅修理收入20600元;當(dāng)月出售一臺(tái)自己使用過的設(shè)備,收取價(jià)稅合計(jì)金額123600元。該電器修理店本月應(yīng)繳納的增值稅為()元。
A.3090
B.3072
C.3000
D.3023.5
2.單項(xiàng)選擇題甲廣告公司屬于增值稅小規(guī)模納稅人,2017年12月為乙公司(一般納稅人)制作產(chǎn)品廣告,收取乙公司含稅廣告費(fèi)120萬元,并應(yīng)乙公司要求向主管稅務(wù)局申請(qǐng)就上述業(yè)務(wù)代開增值稅專用發(fā)票。乙公司收到甲廣告公司主管稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票后,可以確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
A.0
B.3.5
C.3.6
D.20.4
3.單項(xiàng)選擇題甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月對(duì)外轉(zhuǎn)讓其使用過的2008年1月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)核算的機(jī)床一臺(tái),含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)格為80000元。甲企業(yè)該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅為()元。
A.1538.46
B.11623.93
C.2330.10
D.1553.40
4.單項(xiàng)選擇題某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年10月份購進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為8.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.4萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元。已知增值稅稅率為17%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元。
A.10.2
B.6.8
C.8.5
D.1.7
5.單項(xiàng)選擇題某食品廠是增值稅一般納稅人,2017年12月從農(nóng)民手中收購大豆一批用于加工月餅,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)20萬元;該批大豆在運(yùn)回庫房途中發(fā)生了1%的損失,經(jīng)查驗(yàn)該損失屬于合理損耗。該食品廠就上述業(yè)務(wù)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
A.2.2
B.2.178
C.2.6
D.2.574
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計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
題型:問答題
請(qǐng)計(jì)算甲百貨商場零售金銀首飾的增值稅銷項(xiàng)稅額。
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以貨幣資金投資收取的固定利潤或者保底利潤,按照租賃服務(wù)繳納增值稅。
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