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每日一練
章節(jié)練習
浙江農(nóng)村合作金融機構內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(審計類)章節(jié)練習(2019.05.02)
來源:考試資料網(wǎng)
1
審計通知書一般在實施審計()前送達被審計對象,特殊審計項目的審計通知書可以在實施審計時送達。
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2
審計部門一般在接到被審計單位的整改報告后()內(nèi)開展后續(xù)審計,并確定審計方式、時間和人員安排。
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3
抽樣風險主要包括誤受風險和()。
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4
計算機輔助審計系統(tǒng)審計模型分()模型。
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5
各行社應審核外審機構和人員的相關資質(zhì),包括()等,對相關資料復印備案。
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6
下列屬于浙江省農(nóng)村合作金融機構領導人員在履行經(jīng)濟責任過程中所要承擔主管責任的是()。
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7
內(nèi)部審計人員在實施抽樣過程中,由于抽樣過程沒有按照規(guī)范程序執(zhí)行造成的風險是指()。
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8
內(nèi)部控制缺陷可能是設計缺陷,也可能是()。
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9
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
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10
被審計對象在收到審計報告(征求意見稿)后,應在()內(nèi)向?qū)徲嫿M提出書面反饋意見,逾期不反饋視為無異議。
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