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A.審計結(jié)論
B.審計范圍
C.審計依據(jù)
D.審計意見
A.建議
B.培訓
C.增值服務(wù)
D.教育
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
最新試題
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
內(nèi)部審計人員應履行法律法規(guī)賦予的職責和權(quán)力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。
保險機構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運行與維護負有()。
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
內(nèi)部審計部門應建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
內(nèi)部審計人員應具備哪些相應的專業(yè)從業(yè)資格?()
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權(quán)限?()
()是指保險機構(gòu)分級設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結(jié)果。