單項選擇題內部控制有效性共分五級,即:有效、基本有效、關注、()、無效。
A.基本關注
B.特別關注
C.基本無效
D.特別無效
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1.單項選擇題按照缺陷成因或來源,內控缺陷分為()和運行缺陷。
A.財務報告缺陷
B.非財務報告缺陷
C.設計缺陷
D.流程缺陷
2.單項選擇題內控評價內容涉及企業(yè)層面、()層面和流程層面的內部控制。
A.信息科技
B.人員管理
C.權限管理
D.內控管理
3.單項選擇題按照影響內部控制目標的嚴重程度,分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,以下描述符合重要缺陷的認定標準的有()
A.因財務報告缺陷導致的資產及負債類科目潛在錯報>資產總額的0.09%
B.因財務報告缺陷導致的資產總額的0.005%<資產及負債類科目潛在錯報≤資產總額的0.09%
C.非財務報告缺陷導致的直接財產損失>所有者權益的1.6%
D.財務報表潛在錯報金額、或直接財產損失介于人民幣200萬(含)至1000萬之間
4.單項選擇題總、分行()作為興業(yè)銀行內控管理職能部門,負責內控評價工作的牽頭組織實施。
A.風險管理部
B.盡職調查中心
C.法律與合規(guī)部門
D.審計部
5.單項選擇題下列不屬于內部控制原則的是()
A.全面原則
B.審慎原則
C.有效原則
D.盈利原則
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內部控制主要是確保內部控制體系的建立及有效實施,不必確保興業(yè)銀行資產的安全。
題型:判斷題
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內控管理職能部門,負責內控評價工作的牽頭組織實施,具體職責包括()
題型:多項選擇題
內部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
題型:多項選擇題
興業(yè)銀行內部控制有效性分為()特別關注、無效。
題型:多項選擇題
以下屬于關聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項()。
題型:多項選擇題
財務報告缺陷是指不能合理保證財務報告可靠性的內部控制設計和運行缺陷。
題型:判斷題
興業(yè)銀行內控評價工作由()及審計部獨立評價三部分構成。
題型:多項選擇題
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風險()
題型:多項選擇題
下述關于內控缺陷的描述正確的是()
題型:多項選擇題
以下關于內控檢查計劃備案的描述,正確的是()
題型:多項選擇題