A.完善相關(guān)制度
B.優(yōu)化業(yè)務(wù)和管理流程
C.調(diào)整檢查監(jiān)督重點
D.做為判斷市場拓展方向的參考因素
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A.有效
B.基本有效
C.關(guān)注
D.特別關(guān)注
E.無效
A.詢問
B.觀察
C.檢查
D.審計
E.穿行測試
F.控制測試
A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
E.內(nèi)部監(jiān)督
A.內(nèi)部檢查結(jié)果
B.監(jiān)管檢查結(jié)果
C.審計部門出具的審計報告
D.興業(yè)銀行操作風險與控制識別評估流程梳理情況
A.回避原則
B.交叉測試
C.自已經(jīng)手的業(yè)務(wù)自已評
D.統(tǒng)一由分行內(nèi)控合規(guī)部門人員進行測試
最新試題
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進行管理。
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門,下列哪些選項是正確的是()
非財務(wù)報告缺陷是指不能合理保證除財務(wù)報告目標之外的、其他目標的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計和運行缺陷,包括()等內(nèi)部控制目標。
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露()
分行開展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問題,哪些是屬于運行缺陷()
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風險()
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)部控制目標的嚴重程度可分為()
總行內(nèi)部控制委員會常設(shè)成員有()
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計劃備案的描述,正確的是()
內(nèi)部控制評估體系建設(shè)項目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()