A.總行法律與合規(guī)部
B.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.總行審計(jì)部
D.總行內(nèi)部控制委員會(huì)
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A.興業(yè)銀行遭黑客攻擊造成損失
B.興業(yè)銀行計(jì)算機(jī)硬件出現(xiàn)故障造成損失
C.興業(yè)銀行經(jīng)辦人員故意錯(cuò)誤估價(jià)造成損失
D.因外部供應(yīng)商破產(chǎn)給興業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失
A.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層操作風(fēng)險(xiǎn)管理的盡責(zé)履職情況,并提出操作風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)建議
B.確保高級(jí)管理層采取必要的措施有效地識(shí)別、計(jì)量/評(píng)估、控制/緩釋、監(jiān)測(cè)和報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn),確保興業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系接受內(nèi)審部門(mén)的有效審查與監(jiān)督
C.定期檢查評(píng)估興業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作情況,監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行情況
D.全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和實(shí)施,促進(jìn)全行范圍內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性和有效性建設(shè)
A.法律成本
B.追索失敗
C.資產(chǎn)損失
D.賬面減值
A.法律成本
B.監(jiān)管罰沒(méi)
C.資產(chǎn)損失
D.賬面減值
A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序
B.員工
C.信息科技系統(tǒng)
D.外部事件
最新試題
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
興業(yè)銀行內(nèi)部控制有效性分為()特別關(guān)注、無(wú)效。
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)()
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作由()及審計(jì)部獨(dú)立評(píng)價(jià)三部分構(gòu)成。
內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()
總行業(yè)務(wù)部門(mén)是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén),負(fù)責(zé)()
“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”是指興業(yè)銀行因未能遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則,可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿()全過(guò)程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
控制測(cè)試是指評(píng)價(jià)人員通過(guò)選取一定數(shù)量的樣本,對(duì)存在的關(guān)鍵控制進(jìn)行測(cè)試,驗(yàn)證實(shí)際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計(jì)的控制要求執(zhí)行,以判斷被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)控制運(yùn)行的有效性。