A.甲認(rèn)為,內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)而建立的機制
B.乙認(rèn)為,內(nèi)控控制就是將風(fēng)險進行事情防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的靜態(tài)過程和機制
C.丙認(rèn)為,內(nèi)控控制就是將對風(fēng)險進行事情防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制
D.丁認(rèn)為,商業(yè)銀行內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行內(nèi)部自覺主動地通過建立各種規(guī)章制度,以確保管理有效、資產(chǎn)安全,最終實現(xiàn)安全與效率的目標(biāo)
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A.公司關(guān)聯(lián)人之間進行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為
B.控股非自然人股東
C.擁有控制權(quán)的公司或股東無償占有從屬公司資產(chǎn)的行為
D.公司的董事、監(jiān)事進行公司管理的行為
A.總行評價方案、測試底稿模板及其它公告下載
B.分行內(nèi)控自評材料上傳
C.總行報分行整改缺陷的整改任務(wù)分配
D.分行應(yīng)整改缺陷發(fā)布與整改狀態(tài)審核
E.缺陷清單轉(zhuǎn)歷史庫
F.分行全轄內(nèi)控評價報表查詢、下載
A.公告欄
B.文檔上傳
C.歷史庫
D.文檔查詢
A.缺陷認(rèn)定
B.缺陷認(rèn)定審核
C.整改任務(wù)分配
D.缺陷整改
E.缺陷整改審核
F.工作臺通知
A.業(yè)務(wù)部門自評
B.風(fēng)險管理部門審核
C.法律與合規(guī)部門復(fù)評
D.審計部獨立評價
最新試題
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照()的方式進行管理。
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項()。
總行內(nèi)部控制委員會設(shè)主任委員一名,張某為總行董事會董事,王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事,李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo),趙某為總行審計部部門負(fù)責(zé)人,請問誰不符合主任委員資格()
興業(yè)銀行內(nèi)控評價應(yīng)當(dāng)遵循的原則,包括()
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關(guān)鍵控制進行測試,驗證實際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機構(gòu)控制運行的有效性。
內(nèi)控評估的主要方法有()。
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門,下列哪些選項是正確的是()
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機制。
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計劃備案的描述,正確的是()
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險()