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A.資產(chǎn)管理
B.業(yè)務活動
C.內(nèi)部控制
D.風險管理
A.保險集團(控股)公司
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.再保險公司及其分支機構(gòu)
最新試題
保險機構(gòu)應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,以及必要的()等。
保險機構(gòu)董事和高級管理人員在組織實施內(nèi)部審計工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會將依照相關規(guī)定追究責任。()
內(nèi)部審計人員應履行法律法規(guī)賦予的職責和權力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。
保險機構(gòu)應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,其中持有注冊內(nèi)部審計師、注冊會計師等證書或具有與會計、審計、信息技術、投資等內(nèi)審工作相關的中級以上專業(yè)技術資格的人員應不低于專職內(nèi)部審計人員的()%。
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。
()是指保險機構(gòu)分級設置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結(jié)果。
保險機構(gòu)應在董事會下設立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。